老师:请问一下,稽查要报把16年11月认证的进项税额:112461.55元,于20年6月申报5月的时候做进项税额转出,6月已做转出,稽查又让在大厅做16年11月份的申报,让转出的112461.55产生滞纳金补缴滞纳金,请问怎样填下表!
一片叶子
于2020-07-02 14:22 发布 1264次浏览

- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-07-02 15:11
你好,你就补充申报就好,再申报表里面就填个转出数,系统自动计算滞纳金
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你好
需要阿,这个简易征收,增值税是不能够抵扣的,需要将已经抵扣的进项税额作转出处理。
2022-02-14 11:35:29

你好,填写不了负数,问下税务局允许你修改吧。
2019-12-13 10:06:47

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
申报表上有这么一栏。
2019-10-09 08:37:13

你好,进项税额为什么要转出呢
2019-09-04 10:51:11

您好!你可以下个月转出。
2019-04-03 16:49:20
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一片叶子 追问
2020-07-02 15:19
慧老师 解答
2020-07-02 16:40