- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-15 16:54
不是,借管理费用 负数,借应交税费——应交增值税(减免税款)
相关问题讨论
不是,借管理费用 负数,借应交税费——应交增值税(减免税款)
2020-06-15 16:54:52
你好,需要与 应交税费—未交增值税 做抵扣处理
2023-03-09 13:15:58
你好,冲管理费用就可以的
分录对的
2020-06-13 11:39:48
你好,把应交增值税(减免税款)科目结转掉的分录是
借:应交税费—未交增值税
贷:应交税费—应交增值税(减免税款)
2022-03-07 13:55:31
同学你好
借:应交税费——应交增值税——减免税款——期末
的分录
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2022-04-18 10:18:20
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小姨妈 追问
2020-06-15 16:55
maize老师 解答
2020-06-15 17:01