送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-13 16:24

借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出,是的,借进项税额转出 贷转出未交增值税,借转出未交增值税 贷未交增值税

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2020-06-13 16:24:26
您好!收到红字做负数冲减就可以了
2017-06-07 16:23:56
你好,只要在10月凭红字信息表做借原材料或管理费用等负数金额, 贷应交税费(进项税额转出)贷应付账款等负数金额,11月收到红票不用再做分录
2020-01-09 06:18:06
您好,5月可以不做分录,6月拿到发票再做分录,借;管理费用,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应收账款或者其他应收款,负数。
2017-06-08 10:42:09
你好,不需要,之前你已经申报了
2021-06-16 08:45:42
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