一月份有一笔进项转出,填了增值税红字专用发票信息表,但是填写错误了销售方也没开负数发票,当月也按进项税转出申报了。后来三月份按正确的金额又做了一笔进项税转出,并且也填了信息表收到了发票,那现在不就多转了一笔进项税吗该怎么处理
各自安好
于2017-06-14 18:04 发布 804次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-14 18:34
一般要哪些资料
相关问题讨论

是的。进项转出做重复了。
跟专管员说下,下次把这部分调回来。
2017-06-14 18:17:59

您只需在附表二填写进项税额转出即可
2019-05-09 15:20:14

不抵扣税金,因为会有正的税票开出,不转出就抵重了
2017-02-12 15:49:53

去税务大厅,只能人工解决的
2019-12-13 19:56:28

你好,收到红字发票在做进项转出
2019-04-01 09:30:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
各自安好 追问
2017-06-15 09:57
各自安好 追问
2017-06-15 10:00
方老师 解答
2017-06-14 18:17
方老师 解答
2017-06-14 18:36
方老师 解答
2017-06-15 10:46