我司10月31日给供应商开具一张红字申请表,但对方未在10月份开具相应的红字发票,这张发票的进项税额转出需要在10月份做账吗?因为申报10月份的增值税时进项税额申报表上已经有进项税额转出的数据了

Cinderella
于2023-11-15 15:15 发布 291次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2023-11-15 15:16
对的,同学,是所属期10月的
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对的,同学,是所属期10月的
2023-11-15 15:16:45
那么先原分录红冲1月的账,进项转出,9月新开发票重新做进项
2025-10-10 15:18:21
这个只有到大厅申报了,网上审核过不了
2022-01-11 10:15:10
您好,今年的进项税额转出申报附2表 第20行填本次红冲发票金额
上年次月的申报表附二要去大厅更正申报了,自已报不了,再本次的红票和进项转申报表
2024-06-08 13:47:18
你好,是按照简易+免税的销售额占比转的吗
2022-04-26 14:11:44
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Cinderella 追问
2023-11-15 15:41
venus老师 解答
2023-11-15 15:45