送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-07-28 16:31

你好 ; 你们这个是什么业务发生的; 你做 购买方的业务哇; 你认证了要做进项税转出的  

Q 追问

2022-07-28 16:32

我是购买方老师

Q 追问

2022-07-28 16:34

买的材料,发信息错了重新开的
老师,是不是一正一负啊,这样当期进项税是0

meizi老师 解答

2022-07-28 16:40

 你好;  你买材料 你认证了没有嘛   

Q 追问

2022-07-28 16:52

认证了老师,,,

Q 追问

2022-07-28 16:53

夸月了,已经红字和蓝字发票开来了

meizi老师 解答

2022-07-28 16:59

 那就是 做转出 进项税科目哈    

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相关问题讨论
你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43
是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。 账务处理就是 将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。 再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53
你好,是供应商给你们开具的红字吧
2023-04-10 11:28:29
你好 ; 你们这个是什么业务发生的; 你做 购买方的业务哇; 你认证了要做进项税转出的  
2022-07-28 16:31:25
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