老师,我有张1月进项发票在1月时已抵扣申报了,9月时发生一部份退货,对方开了红字发票全额冲红 ,又重新开了张实际货款的票,我在申报9月增值税时是要把1月那张票做进项税额转出吗?具体怎么操作?
每天进步一点
于2025-10-10 15:16 发布 186次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-10-10 15:18
那么先原分录红冲1月的账,进项转出,9月新开发票重新做进项
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那么先原分录红冲1月的账,进项转出,9月新开发票重新做进项
2025-10-10 15:18:21
你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53
对的,同学,是所属期10月的
2023-11-15 15:16:45
你好,对方在收到你的红字信息表,他没有开红字发票,不需要做处理。你们单位需要做进项转出借,应付账款贷应交税费应交增值税进项转出
开了负数
发票对方借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数。
你们单位借应付账款贷库存商品。
2021-11-12 15:06:16
您好,不需要进项税额转出的,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷;应付账款等科目,负数。
2018-08-08 13:54:42
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