送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-06-11 10:40

借固定资产
贷银行存款
应付账款

小凌999 追问

2020-06-11 10:44

尾款入应付账款还是其他应付款比较好?

佟老师 解答

2020-06-11 11:06

计入应付账款科目做核算

小凌999 追问

2020-06-11 11:08

发票未开,我想以不含税价暂估入账,那应付账款的借方余额是不是就是未付的尾款减去进项税额

小凌999 追问

2020-06-11 11:09

因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?

佟老师 解答

2020-06-11 11:09

你进项税额可以找一个过渡科目,其他应收款

小凌999 追问

2020-06-11 11:17

因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,发票未开,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?会计分录要怎么做才比较正规,比较好对账?

佟老师 解答

2020-06-11 11:24

是的,预付账款要转到固定资产,不是转到应付账款
借固定资产
贷预付账款
应付账款

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借固定资产 贷银行存款 应付账款
2020-06-11 10:40:28
审计完成后固定资产发生变化的部分 怎么入账?整个暂估转固定资产  到冲销暂估固定资产  -重新按照审计过后的价值入账的会计分录怎么写
2023-12-20 16:14:42
你好! 按规定,需要暂估的 借固定资产 贷应付账款…暂估
2022-03-26 16:00:44
重新调整入账固定资产,减去原折旧,重新计算折旧额
2021-06-16 14:58:40
同学 你好 这个是什么的暂估入账。暂估的时候是怎么做的?
2022-03-04 10:50:11
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