送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-06-11 10:40

借固定资产
贷银行存款
应付账款

小凌999 追问

2020-06-11 10:44

尾款入应付账款还是其他应付款比较好?

佟老师 解答

2020-06-11 11:06

计入应付账款科目做核算

小凌999 追问

2020-06-11 11:08

发票未开,我想以不含税价暂估入账,那应付账款的借方余额是不是就是未付的尾款减去进项税额

小凌999 追问

2020-06-11 11:09

因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?

佟老师 解答

2020-06-11 11:09

你进项税额可以找一个过渡科目,其他应收款

小凌999 追问

2020-06-11 11:17

因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,发票未开,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?会计分录要怎么做才比较正规,比较好对账?

佟老师 解答

2020-06-11 11:24

是的,预付账款要转到固定资产,不是转到应付账款
借固定资产
贷预付账款
应付账款

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相关问题讨论
借固定资产 贷银行存款 应付账款
2020-06-11 10:40:28
借:固定资产 贷:暂估应付账款
2020-06-06 17:26:42
直接反分录冲减固定资产价值,按照暂估价值计提的折旧不调整,后续按照正常计提折旧
2019-10-31 15:46:41
先按你们合同做借固定资产就可以后续发票回来有差额就冲回按发票重新入账就可以。
2018-12-24 09:20:10
您好,借:固定资产,贷:应付账款暂估款。
2020-08-28 14:02:45
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