老师,请教个问题。销售人员应发工资8000,本月发工资时需要扣掉迟到罚款200元,计提和发放工资的分录怎么写。计提时 借:销售费用8000 贷:应付职工薪酬8000 ,发工资时 借:应付职工薪酬8000 贷:银行存款7800 营业外收入200 这样写正确完整吗
感性的小蚂蚁
于2020-05-30 08:30 发布 1103次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-30 08:33
你好,是的,可以这样处理
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11

同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05 16:59:31

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

你好,是的,可以这样处理
2020-05-30 08:33:06
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