1、2019年11月13月购入固定资产190000款发票未到,不做账务处理。 2、2019年12月银行支付190000固定资产款项。 借:其他应收款 190000 贷:银行存款 3、2020年1月固定资产发票回来。 借:固定资产 190000 贷:其他应收款 19000 4、这笔固定资产能否在2019年度作加计扣除?
蛮吉
于2020-05-29 09:13 发布 1006次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-05-29 09:15
你好,你是用于研发的固定资产吗
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你好,你是用于研发的固定资产吗
2020-05-29 09:15:58

你好,是的,之前借其他应付,最后是贷其他应付
2021-12-31 14:17:57

您好,当然要冲了,否则会长期挂帐的
2018-11-28 12:54:28

你好,需要报销的人提供相应单据报销入账才可以的
2017-10-31 09:52:09

不能,借:固定资产贷:银行存款
2017-08-22 09:27:21
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