送心意

王晓老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-27 14:39

您好
上面做的是对的
实际发放时
借 应付职工薪酬 50000
贷 银行存款  50000

枫叶迎迎 追问

2020-05-27 14:40

假如是发放的时候不是50000,是56000怎么办呢?怎么做呢

王晓老师 解答

2020-05-27 14:48

您好,
计提50000,发放56000吗?为什么要多发6000呢

枫叶迎迎 追问

2020-05-27 14:50

,计提的数不是那么准确,算得多了

王晓老师 解答

2020-05-27 14:53

您好
计提的是50000,实际发56000
需要补提的
上个月已经结账,管理费用已经结转到本年利润,补提时
借  本年利润  6000
贷  应付职工薪酬 6000
本月发放56000
借  应付职工薪酬 56000
贷 银行存款 56000

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借;研发费用 贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2020-07-14 13:29:58
您的问题是什么?
2018-06-29 11:39:33
你好 对的 分录正确的 
2020-12-18 14:58:10
你好,要分2-3张凭证做的呢
2019-02-15 10:09:08
学员你好,研究阶段的支出全部费用化,开发阶段的支出符合条件的才能资本化,无法区分研究阶段和开发阶段的支出,应当在发生时费用化,研发人员的工资支出,计提时:研发支出-费用化支出-直接人工-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资,期末将“研发支出-费用化支出-直接人工-工资”结转到“管理费用”
2018-02-06 17:27:41
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