增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

借:研发支出-费用化支出 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷:银行存款 借:管理费用-研发支出 贷:研发支出-费用化支出在 就做这一张凭证可以吗?
答: 你好,要分2-3张凭证做的呢
技术人员工资借研发支出-费用化支出 贷应付职工薪酬借应付职工薪酬 贷银行借管理费用-研发费用 贷研发支出-费用化支出对吗老师?
答: 你好 对的 分录正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
研发人员工资,1.借:研发支出一费用化支出,贷:应付职工薪酬,月底归集 借:管理费用一研发支出一费用化支出,贷:研发支出 2.管理费用:研发支出一费用化支出 贷:应付职工薪酬 请问是两种做法都可以吗,还是规定先进研发支出科目
答: 您好!建议先入研发支出。 因为这个科目就是这样使用的。
支付研发人员的社保,是下面这3个分录么,分录是借1应付职工薪酬-社保 贷银行存款2 借研发费用--费用化--社保 贷应付职工薪酬 3借管理费用-研发支出 贷研发支出-费用化
计提研发人员的工资: 借:研发支出-费用化支出 贷:应付职工薪酬 月底结转时 借:管理费用-研发费用-工资 贷:研发支出-费用化支出 对不对
在项目立项之前的研发人员工资等都可以这样做吗?借:研发支出~费用化支出~人力支出,贷:应付职工薪酬~工资 保险 公积金等?月末结转入借:管理费用~研发支出,贷:研发支出~费用化支出?
研发人员工资资本化。借:研发支出-资本化 贷:应付职工薪资 发工资时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那么结转研发支出-资本化吗




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田田 追问
2019-02-15 10:17
田田 追问
2019-02-15 10:18
徐阿富老师 解答
2019-02-15 10:22