送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-05-26 08:03

你好,2月份你应该其他应收款挂款,5月份冲减其他应收款

Gangsta 追问

2020-05-26 14:46

2月份已经按照减免前的余额缴纳了,原分录负数冲回管理费用借方和应付职工薪酬贷方,然后在做一笔 借:应付职工薪酬负数冲回、借:其他应收款正数,这样调整可以吗,老师

佟老师 解答

2020-05-26 14:56

计提部分要做冲回的,多余支付部分要挂往来处理

Gangsta 追问

2020-05-26 15:04

挂往来处理,用其他应收款-其他可以吗

佟老师 解答

2020-05-26 16:45

是的,做其他应收款处理

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相关问题讨论
你好,2月份你应该其他应收款挂款,5月份冲减其他应收款
2020-05-26 08:03:27
同学你好 补计提就行
2022-02-10 09:38:36
你好 借应付职工薪酬33085 贷银行存款 其他应收款 借其他应收款 应付职工薪酬-社保 贷银行存款
2021-09-24 14:53:52
那是不是你代扣时的冲了所以没余额
2017-01-09 14:04:14
您好,一样入费用。用回单入账
2020-06-12 11:41:02
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