请问老师 我们19年利润总额差不多是60万左右,其中有120万是支付的劳务成本,没有取得发票,有130万是会议余款返给甲方的,这部分也没有发票 按理说是要纳税调增 合并是300万交税的,但是老板不愿意交这么多税, 这是小公司 只愿意按照差不多60万左右交税 那我该怎么账务处理呀

Shouting。
于2020-05-22 08:35 发布 605次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你没有发票得交税的,不交税不行,税局查你怎么搞
2020-05-22 08:39:34
不用账务处理了。直接就这样了。
2020-06-18 15:44:32
你好,直接把暂估的快递分录冲销就可以。
2023-03-30 13:43:30
可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。
2024-03-01 11:54:39
你好
会计的利润总额,与税法的应纳税所得额本来就不一致,不需要特地调整的
2022-06-16 15:56:38
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