老师,个税可以申报工资,社保,公积金都是0吗,谢谢 问
可以的,没发交社保就不填 答
老师,税务局出的罚款,我做到未分配利润里面了,可以 问
同学,你好 当年做到营业外支出 答
之前贷款账户没入账,还贷款直接借:短期借款 贷:银行 问
您好,要先补入账 借:银行存款-贷款户 贷:短期借款 借:银行存款-基本户 贷:银行存款-贷款户 答
老师,我可以直接开具*建筑服务*材料费,这样的发票吗? 问
您好,可以的,这样开可以的 答
老师5030劳务费交税多少。怎么算的呀公式。一月 问
同学,你好 5030*0.8*0.2=804.8 要合并的 答

刚成立的公司,老板给了两万的现金做备用金,当中只发生了刻章的费用,那为什么科目余额表那损益科目还不平呢,是不是我那做错了,凭证就是借 库存现金,贷 其他应付款。借 管理费用开办费,贷 库存现金,这样分录对吗
答: 分录是对的,货币资金,所有者权益,其他应付款有余额 肯定是平衡的,可能是你报表编制错误
老师,我们公司,之前是代账公司记账,今年一月份拿回来自己记账,我们公司是电梯销售公司,也承接电梯的安装和维护。之前拿回账来之后,按科目余额表的余额建账,开始记账的,最近看了一下之前的帐,发现在去年年底,有一笔暂估人工费做的分录是借:管理费用 贷:其他应付款,20多万?这笔分录有什么税务风险呢?我需要调整吗?还是不管它,继续按我建的帐记下去?
答: 同学你好 这个汇算清缴之前来发票就行 没有发票就调增
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问科目余额表,其他应收和其他应付款期初余额和期末余额是怎么取数的?
答: 您好,科目余额表取数是按上期结转和本期发生金额计算的。










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