生产型出口企业,CIF报关,举例出口金额USD10000、运 问
发票 “金额” 栏需按69160 元开具(若货物适用增值税税率为 13%,则 “税额” 栏为 69160×13%=8990.8 元,“价税合计” 栏为 69160+8990.8=78150.8 元,具体税率需结合货物类型确认)。 备注 出口合同号:CON-2024-001;出口日期:20240515;报关单号:123420240000123456;FOB USD 9880(人民币 69160 元);运费 USD 100,保费 USD 20;贸易方式:一般贸易;2024 年 5 月汇率 7.00 答
老师,你好,我想问一下如果我们开票给客户,我们领导 问
进项和销项都系统的金额,只是要交印花税 答
老师,公司员工去工厂回来的加油费,当天去当天回的 问
可以,可以入差旅费的 答
老师我想问下 我们公司几个股东入股 但是我的 问
同学,你好 最好是和其他股东签订协议,明确之前的债务由谁承担 答
老师,你好。我们现在要退还投资人的投资款,当时接 问
那个只能转股,转股款由新的股东支付。资本公积按分红处理 答

我3月份账上进项税额留底金额比申报系统中多了6.33元,这样我4月份缴纳增值税金额就会和账上差6.33元。这个要怎么调?
答: 你好 那你就去看看 是你申报错误了还是账务处理错误了导致的 意思你系统是留抵进项税少了 你账上多了6.33 那么最终你是会多缴纳6.33的增值税的
11月份增值税纳税申报表上的销项税额是45040.09元,11金蝶系统账销项税额做成45040.08元了。差异0.01元在12月份怎么调整?
答: 那实际就是多交了1分是吧,借营业外支出贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我这个月有张增值税开票系统维护费这个做帐了金额是280元,这个月是不交纳增值税的,我申报时附表4和免税明细表都填写了,怎么主表留抵税额和我做账系统中正好差这280元呢?
答: 你好,能提供一下你单位主表的图片?


22年中级取证14班沫沫 追问
2020-05-18 14:25
meizi老师 解答
2020-05-18 14:30
22年中级取证14班沫沫 追问
2020-05-18 14:31
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2020-05-18 14:34
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2020-05-18 17:43
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2020-05-18 17:45
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2020-05-18 20:28
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2020-05-18 20:29
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2020-05-18 20:29
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2020-05-18 20:31
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2020-05-18 20:33
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2020-05-18 20:34
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2020-05-18 20:34