老师,你好,我想咨询下:我上个月4月份红冲了一张发票的金额比正数的发票的金额要大很多,然后税额相冲‘4月份申报增值税的时候、不需要缴纳增值税,我想问,还有红冲剩下的销项税额,能留到6月份申报5月增值税的时候抵吗?’

往后余生
于2023-05-19 11:54 发布 535次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-05-19 11:54
同学你好
这个可以的
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你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
是实际缴纳的增值税额。
2022-05-12 16:11:17
您好,你们是一般纳税人吗
2022-07-01 13:55:10
你好!销项税额是实际销售产生的,可以说已经包含了预缴的增值税
2023-12-23 23:58:50
同学你好
这个可以的
2023-05-19 11:54:28
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