2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
老师,我想成立一家钢板租赁公司,钢板只买一次只能 问
按租赁收入确认销项 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
请老师对案例分析进行1500字解答,谢谢 问
您好,能个邮箱发您好么 答

想注销公司,调帐时,应收帐款和其他应收全部收款,应付和其他应付全付清,结果库存现金还有174万,怎么办?
答: 银行借款有255万,实际这174万是没有这么多钱的
物管公司,每个月收到业主交来的建渣费,,,公司也要支付给除渣公司的运费,收到业主交来建渣费:借库存现金,待其他应收款。支付给建渣公司的时候,借其他应付款,贷库存现金,,请问其他应收和其他应付产生的差额,年末的时候需要结转收入和支出吗?
答: 你给业主开建渣发票了吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
合作社,在建账的时候做分录是借:其他应收款-法人贷:实收资本现在合作社没钱了向法人借款,可以写成借:库存现金贷:其他应付款-法人吗?也就是说法人能部门即在其他应收款又在其他应付款呢?
答: 实收资本是实际收到投资款时,才确认的。 向法人借款,是做 借:库存现金 贷:其他应付款--法人






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杨婕 追问
2016-05-28 16:23
杨婕 追问
2016-05-28 16:35
邹老师 解答
2016-05-28 14:37
邹老师 解答
2016-05-28 16:29
邹老师 解答
2016-05-28 16:44