我们公司有个工程挂靠在乙方,由乙方收到甲方工程 问
债权转让不交增值税、不交印花税 转让所得 / 损失只交企业所得税 工程本身的增值税、附加等还是由乙方缴纳 乙方收的挂靠 / 管理费按 **6%** 交增值税 答
老师晚上好,咨询一下,我生产企业,有两个月的报关单, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好,建筑项目在前期已经竣工,老板个人垫付的人 问
您好,公账上直接还给老板就可以 答
想咨询下,工商上显示这种变更,是股转吗?还是正常出 问
属于股权转让 看当时的股权转让价格,按照股权转让价格来交,双方都要缴纳的 答
老师,我们之前合作的一家公司,之前年度让他们干的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的
发放中秋福利费:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金对于这个分录应付职工薪酬为什么要转入管理费用?
答: 同学,你好 因为这个福利计入费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师单位直接购入产品,发放福利,借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款,还需要计提吗? 借管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费
答: 是的,就是那样做计提的分录
你好,公司发放给员工团体或某一个员工的福利,都必须通过应付职工薪酬科目来过渡吗借 管理费用/销售费用/制造费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款
计提管理费用,2制造费用3,福利费,汇总之后计提一下借贷应付职工薪酬福利费5这样对吗,然后计提工资借管理5贷应付职工薪酬应付工资5然后计提福利费借应付职工薪酬福利5贷应付职工薪酬福5对吗
老师,过年,老板给员工买衣服, 借:管理费用--福利费, 贷:应付职工薪酬---福利费, 再做,借:应付职工薪酬--福利费 贷:银存那应付职工薪酬--福利费,要放入工资表里,交个税吗?
老师,专用发票买的面膜,可以做福利费吗? 借:管理费用-福利费 ,贷:应付职工薪酬-福利费,借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款
请问老师,汇算清缴 104000表1.职工薪酬,销售费用”职工薪酬=“销售费用”应付职工薪酬+“销售费用”职工福利费,是吗?









粤公网安备 44030502000945号



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2020-05-08 13:22
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2020-05-08 14:05