老师,公司自然人股东要将股权转让但是是账面上固 问
您好,这个没事,不影响转让的 答
老师,请问一下,增值税申报表主表中第30行本期缴纳 问
这个本期和上期均是指10月应缴的增值税。即11月缴纳的10月所属期增值税 答
比如:本月开了工程款(A项目,B项目,C项目),成本票没进来 问
您好,本月开了A项目、B项目、C项目的工程款,但成本票还没进来,可以暂估;不过D项目、E项目已经完工或成本实际发生了,而且有成本票,那这些项目的成本这个月就可以结转进成本,不管它们有没有开票,只要成本真实发生且能可靠计量就行;会计上借:主营业务成本900000,贷:应付账款或银行存款900000,比如90万成本就做这笔分录,保持借贷相等;发票没到的先暂估,后面红冲再正常入账,不影响当月结转。 答
@朴老师,很多都是当面问的,当面问的如果答不上来就 问
那你这个就必须要靠你自己平时的积累了 脑子里有才能答上来 答
老师好,请问我们是集团公司下属子公司,子公司下又 问
可以的,在那个公司发生的就在哪个公司报销 答

以前会计做了一笔虚增的业务,借:管理费用 300000 贷:应付账款 300000现在怎么解决?是先红冲掉、然后再找300000的发票吗?还是怎么解决?
答: 这个是有发票的吗 没有发票的话是不是已经调增了
老师,您好。公司房租租金一年6000元,1-3月未付款,也未收到发票。我计提了房租租金,借:管理费用 贷:应付账款 。4月1日付款6000元,4月26日收到6000元发票,4月份怎么做账呢?
答: ,借:管理费用 负数 贷:应付账款 房东 负数 借预付账款/待摊费用 -房租6000 贷应付账款 -房东,6000 发票贴这后面,借管理费用 贷预付账款 房租,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
运费估价借:管理费用-运费贷:应付账款-估价,要是发票来个以后怎么冲回
答: 您好发票来了先做这个分录的负数,然后再根据发票正常入账








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Roue 追问
2020-04-24 19:09
maize老师 解答
2020-04-24 19:12