送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-04-16 22:15

1、工资的处理分录是正确的。
2、折旧不需要这样处理,当月计提当月的就是了,因为折旧不存在发放的事情。

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相关问题讨论
您好 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金
2019-09-08 13:02:58
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
2015-08-07 10:38:43
1、工资的处理分录是正确的。 2、折旧不需要这样处理,当月计提当月的就是了,因为折旧不存在发放的事情。
2020-04-16 22:15:59
是的,要先计提的 借:管理费用--辞退福利 贷:应付职工薪酬--辞退福利
2018-08-21 09:16:10
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 或库存现金
2022-04-24 17:43:18
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