3月31日计提折旧和工资10000元,是不是如果下月4月10日发工资时,我应该在4月5日要做多一笔会计分录:借:应付职工薪酬10000元 贷:库存现金 10000元?????那么固定资产的3月折旧,下月也要做一笔吗??
会计
于2020-04-16 22:12 发布 711次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

您好
借 管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-福利费
借 应付职工薪酬-福利费
贷 库存现金
2019-09-08 13:02:58

你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
2015-08-07 10:38:43

1、工资的处理分录是正确的。
2、折旧不需要这样处理,当月计提当月的就是了,因为折旧不存在发放的事情。
2020-04-16 22:15:59

是的,要先计提的
借:管理费用--辞退福利 贷:应付职工薪酬--辞退福利
2018-08-21 09:16:10

你好,
借 管理费用-福利费
贷应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款 或库存现金
2022-04-24 17:43:18
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