请问老师,我公司18年收到一张虚开发票,小规模纳税人,稽查局说要把成本调出来,把企业所得税补缴了,请问这个账务处理应该怎么做?
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于2020-04-14 10:37 发布 3176次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-14 10:39
直接冲红就可以了,转到营业外支出
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直接冲红就可以了,转到营业外支出
2020-04-14 10:39:35

您好,红字冲回成本分录以及对应的进项税
2020-12-27 16:07:40

你现在是直接税法上做纳税调整处理。
借 以前年度损益调整
贷 应交 税费 所得税
就是这个成本税法上不认可,纳税调增处理
2020-04-14 10:47:45

您好
可以在今年做财务处理
2022-04-27 10:47:03

借银存贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配,补交所得税,
借以前年度损益调整贷应交税费借应交税费贷银存,借利润分配贷以前年度损益调整
2019-02-25 10:24:54
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2020-04-14 10:51
朴老师 解答
2020-04-14 11:00