- 送心意
萦萦老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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您好,您有两种方法可以选择:
1、按金额 借:银行存款 贷:营业外收入
2、按您之前的计提冲减成本费用
2020-04-09 15:36:01
您好,贷方不能做进 其他应付款——社保款,因为这个是不需要再支付的
借:建行
贷:管理费用——社保费(当初计提时候的费用科目) (做在借方红字)
2020-04-09 15:34:44
你好,钱汇入借银行存款 贷其他应付款――社保费
2019-10-02 21:33:33
你好,先缴纳,然后从工资扣除,应当通过其他应收款科目核算才是啊
2021-09-26 09:13:11
是的,次月相反就可以了
2019-07-25 11:03:12
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