老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,你好!员工在2018年发生工伤4000元,当时公司已经和医院结算了医院费。2019年收到社保工伤赔偿3000元,分录怎么做呢?在2019年收到的社保工伤退回挂在其他应付款了。
答: 你好 你18年支付给医院怎么做账的 那个4000元 。
公司缴纳社保和个人代扣社保怎么挂其他应付款,分录应该怎么写啊,请老师们指导
答: 你好,计提和支付工资分录是怎样写的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司缴纳社保和个人代扣社保怎么挂其他应付款,分录应该怎么写啊老师
答: 计提时做 借:生产成本/制造费用/管理费用:社保费 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 贷 :应付职工薪酬 :社会保险费 代扣社保和个人所得税 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款-个人扣款:基本养老保险等 按实发净额发工资 借:应付职工薪酬 贷:库存现金等。 支付社保缴费 借:应付职工薪酬-社会保险费—基本养老保险等 借:其他应付款-个人扣款-基本养老保险等 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款

