老师,请问现在做1月的账,发现有笔增值税在19年12月计入费用了,没有单独计入应交税费,现在应该怎么调整吖?还有一笔报销费用12月没有计提,1月发放12月报销的,请问我放入以前年度损益,还是管理费用呢?
2320885989
于2020-04-08 14:44 发布 678次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-08 15:02
你好,借:应交税费 贷:以前年度损益调整
12月底的发票可以直接做1月,管理费用
相关问题讨论

之前管理费用做吗,之前那个
2020-04-14 16:46:37

你好!月底将以前年度损益调整科目余额转入未分配利润。管理费转入本年利润
2016-08-30 15:16:42

你好,借:应交税费 贷:以前年度损益调整
12月底的发票可以直接做1月,管理费用
2020-04-08 15:02:50

去年的这个管理费用费用汇算清缴税前扣除了可以直接冲管理费用
2019-08-16 15:43:05

对,如果实际数据大于原来计提的,那么就按照差额补计以前年度损益调整借方,如果小于原来的,就贷方以前年度损益调整。
2020-03-25 13:49:47
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