老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

老师,我去年做的一笔分录,借:应交税费-税额抵减-280,贷:库存现金-280。跨年了,我想修改成借:管理费用-280,贷:应交税费-税额抵扣减-280,这个直接修改可以么?涉及以前年度损益调整么
答: 之前管理费用做吗,之前那个
老师,我根据审计报告调整了分录,请帮忙看下怎么结转到利润1.借:管理费用 22500贷:应交税费 225002.借:管理费用 -2807.8贷:以前年度损益调整 -2807.8借:管理费用 108299.99贷:以前年度损益调整 108299.993.借:管理费用 -1324.01贷:累计折旧 -1324.014.借:以前年度损益调整6200.12贷:累计折旧 6200.125.借:管理费用 396000借:管理费用 -171
答: 你好!月底将以前年度损益调整科目余额转入未分配利润。管理费转入本年利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好!以前年度金税盘和维护费抵顶了增值税,当时购进时,借:管理费用—办公费490,贷:库存现金490。抵增值税时:借应交税费/减免税款490,贷:管理费用/金税盘抵减—490。现在贷方还有余额820元,请问老师如何处理?前期咨询过你们的老师,但是还是不行!软件里没有以前年度损益调整科目,如何调整?
答: 你这个说贷方余额说那个科目
@郭老师@郭老师老师我还是没看懂这段话。是不是你之前发给我的分录我吧19年和20年错误的管理费用-养老、医疗、事业 改成以前年度损益调整 21年1-5月的就按照你给我的分录来作?
2019年12月份开的发票能在2020年6月份做账放管理费用_办公费用吗?还是说要放到以前年度损益调整,麻烦您看一下图片。
老师,我19年少提了936的折旧,20年3月发现的,必须要用以前年度损益调整吗?可不可以直接补提到今年的管理费用-折旧费。









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