送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-03 16:25

您好
做计提跟缴纳时候相同的红字分录就好了
第一笔应付职工薪酬 借方红字 第二笔应付职工薪酬 贷方也是红字

花开花谢 追问

2020-04-03 16:36

第一笔,借银存100,贷应付职工薪酬-100

花开花谢 追问

2020-04-03 16:38

第二笔,借管理费用一100,贷职工薪酬100

花开花谢 追问

2020-04-03 16:38

老师,您看这样写对吗

bamboo老师 解答

2020-04-03 17:01

借 银存100
借 应付职工薪酬-100
借管理费用一100
贷 职工薪酬-100

花开花谢 追问

2020-04-03 17:05

老师,管理费用之前计提了,现在收回不是应该负数吗

bamboo老师 解答

2020-04-03 17:58

对的 借方管理费用负数 冲减你计提的啊

花开花谢 追问

2020-04-03 17:59

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-03 18:14

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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