老师您好,比如我们做股权转让,我们账上应该怎么走 问
是自然人股东做股权转让 ? 答
未拨付工程款,做了预缴税款。预缴税款部分要做收 问
款项都没拨付。也没有开票,不需要做收入 答
老师收到服务费发票 要缴纳印花税 填写什么科目 问
您好,是交印花税怎么写分录吗 答
老师,我想问一下 ,公司购买的水果 发放给员工做福 问
您好, 借:管理费用-福利费 贷:应付职工 借:应付职工 贷:银行存款 答
老师,问下我这边24年汇缴更正后有27000多企业所得 问
一般退的税管理里面,在这里面选择抵欠之后退税 答

在会计科目下应付职工薪酬-职工工资/社会保险费可以修改为应付职工薪酬-工资/社保费么管理费-职工薪酬/社会保险费可以修改为管理费-工资/社保费么
答: 您好,您这样改也是可以的
请问计提的社保费,科目是应付职工薪酬-工资还是应付薪酬-社会保险费?
答: 您好 计提的社保费,科目是应付薪酬-社会保险费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好!工资基数是3800五险一金1011.56元计提社保借,管理费用_社保费1011.56贷,应付职工薪酬_社会保险费1011.56借,应付职工薪酬_社会保险费1011.56借,其他应收款_社会保险费304贷,其他应收款_社会保险费95计提12月工资:借管理费用_职工薪酬8000贷,应付职工薪酬_职工工资8000借,应付职工薪酬薪酬_职工工资8000贷,其他应收款_社会保险费304贷,其他应收款_社会保险费95贷,银行存款7601问题来了,这是2019年发放工资账务处理,2020年涨工资了扣完社保4500,怎么做账?
答: 也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。


会计小白_ph533158 追问
2020-07-08 17:10
会计小白_ph533158 追问
2020-07-08 17:13
玲老师 解答
2020-07-08 17:15
会计小白_ph533158 追问
2020-07-08 17:17
玲老师 解答
2020-07-08 17:22