送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-03 15:20

你好,上月按照正常的开票做账,本月红冲时冲销分录,然后再按正确的做分录

翅膀 追问

2020-04-03 15:46

那本月冲红分录如何做账呢

冉老师 解答

2020-04-03 17:37

你好,
借:应收账款   (负数)
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税

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相关问题讨论
你好,上月按照正常的开票做账,本月红冲时冲销分录,然后再按正确的做分录
2020-04-03 15:20:18
科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11
同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按红字发票原分录冲回就可以
2020-06-11 05:15:55
购货方已认证抵扣的,收到红字发票后,要根据红字发票上的金额和税额做进项税额转出: 借:库存商品(红字) 贷:应付账款(红字) 应交税费-应交增值税(进项税转出) 认证未通过的,购货方不抵扣进项税,也不做进项税转出。 销售方会计处理: 借:应收账款(红字) 贷:主管业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(红字)
2019-09-19 14:50:38
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