上月报销凭证借管理费用20000,贷其他应付款个人20000,本月发现其中有一张专票,怎么办,把原凭证冲红,然后在写一张正确的,还是原凭证冲红,只写其中专票的一部分
王树娟
于2020-04-01 12:08 发布 794次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-01 12:10
只一个更正的分录 借 进项贷管理费用
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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