送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-01 12:10

只一个更正的分录  借  进项贷管理费用

王树娟 追问

2020-04-01 12:13

对吗

玲老师 解答

2020-04-01 12:29

把没抵扣的进项金额写一个更正分录 就可以了  借 进项借管理费用负数   不影响其他应付款的

王树娟 追问

2020-04-01 12:30

也不用冲销原凭证,直接更正是吗

玲老师 解答

2020-04-01 12:45

对的,不用冲销原凭证,直接更正

上传图片  
相关问题讨论
你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理费用-个人社保 负数 贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...