上月报销凭证借管理费用20000,贷其他应付款个人20000,本月发现其中有一张专票,怎么办,把原凭证冲红,然后在写一张正确的,还是原凭证冲红,只写其中专票的一部分

王树娟
于2020-04-01 12:08 发布 844次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-01 12:10
只一个更正的分录 借 进项贷管理费用
相关问题讨论
你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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