私人门诊部,医生的社保,支付社保费时,社保费共1493. 问
同学你好, 现在社保都是当月交当月计提, 因此,计提和支付一起时,如下做法 借 管理费用 社保 1035.02 其他应收款 个人社保 458.66 贷 银行存款 1493.68 答
老师,12月暂估运费票时,借:销售费用:256820.36,贷: 问
差额小直接计入26年的运费 答
老师,请问一下公司购入软件5年使用,我这个计入内账 问
那个要计入无形资产,按5年摊销 答
老师请问公司注册资本800万,实缴也是800万,由于公 问
同学你好,你说一下你的分录是怎么写的, 投资者代付是指替公司支付了各种费用42500吗 还是说,投资者从账上 支取了42500 具体是哪个科目少了这个42500 答
老师,这一题选择哪个 问
同学你好,我给你解答 答

销售方给我方预付款我方再送销售方货款怎么做分录
答: 销售方给我方预付款 借:银行存款 贷:预收账款 销售时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
老师,返利怎么做分录,比方说我们先预付1万的货款,然后给我们600返利
答: 你好! 这个返利本质是供应商的折扣销售,按对方开出的发票金额确认成本,单位成本=总金额/总数量(包含货返的数量),按比例确认就可以了。 借:库存商品 贷:预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司码头收到对方单位装卸货物的预付款怎么做分录(装卸货物收取8元/吨的作业费),多退少补又怎么做分录?
答: 你好,还没有发生的情况下,借银行存款贷预收账款, 多退少补,借预收账款贷银行存款, 借预收账款贷主营业务收入应交税费。






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