在建工程,刚建好结果来台风全损坏了,怎么做会计分 问
你好,修复的时候做在建工程 你的意思是别人补助了一部分 答
应交税费如图,怎么做分录才能让资产负债表应交税 问
要让应交税费显示 5219.74: 补提未入账的增值税 4733.69、印花税 486.05,再补记 2408.48(填平当前借方余额); 分录:借:税金及附加 7628.22 贷:应交税费 — 未交增值税 4733.69、应交税费 — 印花税 486.05、应交税费 —XX 税 2408.48。 答
分公司10月已注销,已将科目余额表的明细转入总公 问
不需要的,已经注销了就不要合并了 答
老师,我们单位是一般纳税人,主要从事的是从农户那 问
你好,采购商品过程中发生的运费计入库存商品。 借:库存商品 贷:银行存款 销售苹果时结转至主营业务成本。 答
老师实缴资金已交完入账,印花税也交完啦,下一步怎 问
需要公示,网站里面公示 答

(1)支付福利费时 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款(或库存现金) (2)月末分配时 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利老师如果是小规模公司适用的小企业会计制度 这个福利费应该放在哪个科目呢?
答: 一样的,这个没有什么不一样的
我二零19年11月份的时候结转费用类科目,把管理费用工资错填充应付职工工资4500,然后我2020年一月份发现之后直接到19年的账上去改把应付职工薪酬调成了管理费用4500 但是现在导致月末的时候管理费用工资一直是负4500,请问一下老师要怎么调?我执行的是小企业会计制度
答: 您好,您的意思是少做了管理费用是吧,那应该是同过以前年度损益调整科目,或者直接用利润分配--未分配利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
民办非盈利组织制度下工资这样处理对吗?借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬薪酬 贷:现金 以前干过企业会计 这个跟企业会计不一样吧?
答: 你好! 对的。








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飘逸的电灯胆 追问
2020-03-14 16:43
郭老师 解答
2020-03-14 16:57