请问老师,公司要注销账上其他应付款有100万,可弥补 问
同学,你好 股东实收资本缴纳完全了吗 答
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问 问
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 11 号)中的 “第三方” 包括分公司,分公司属于集团内的其他纳税人 答
家权老师,那些空调冰箱什么的也是公司办公用的不 问
你好,办公用的进项税额是可以抵扣的这个 答
题目和答案,是相对冲的,看不明白,该如何理解判断呢? 问
同学,你好 答案也发一下,你是哪个选项不理解? 答
请问老师,如果之前水果批发行业做账是代账做的,水 问
不就是上一个月末的是吗? 本月月末的余额减本月购入加领出去的,就等于期初。 答

(1)支付福利费时 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款(或库存现金) (2)月末分配时 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利老师如果是小规模公司适用的小企业会计制度 这个福利费应该放在哪个科目呢?
答: 一样的,这个没有什么不一样的
我二零19年11月份的时候结转费用类科目,把管理费用工资错填充应付职工工资4500,然后我2020年一月份发现之后直接到19年的账上去改把应付职工薪酬调成了管理费用4500 但是现在导致月末的时候管理费用工资一直是负4500,请问一下老师要怎么调?我执行的是小企业会计制度
答: 您好,您的意思是少做了管理费用是吧,那应该是同过以前年度损益调整科目,或者直接用利润分配--未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
民办非盈利组织制度下工资这样处理对吗?借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬薪酬 贷:现金 以前干过企业会计 这个跟企业会计不一样吧?
答: 你好! 对的。









粤公网安备 44030502000945号


