老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

(1)支付福利费时 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款(或库存现金) (2)月末分配时 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利老师如果是小规模公司适用的小企业会计制度 这个福利费应该放在哪个科目呢?
答: 一样的,这个没有什么不一样的
我二零19年11月份的时候结转费用类科目,把管理费用工资错填充应付职工工资4500,然后我2020年一月份发现之后直接到19年的账上去改把应付职工薪酬调成了管理费用4500 但是现在导致月末的时候管理费用工资一直是负4500,请问一下老师要怎么调?我执行的是小企业会计制度
答: 您好,您的意思是少做了管理费用是吧,那应该是同过以前年度损益调整科目,或者直接用利润分配--未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
民办非盈利组织制度下工资这样处理对吗?借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬薪酬 贷:现金 以前干过企业会计 这个跟企业会计不一样吧?
答: 你好! 对的。









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