继续咨询朴老师,刚刚咨询政府给予资金用于化解债 问
跨年度的:用 “以前年度损益调整” 红冲原营业外收入,再记往来款;当年的:直接红冲营业外收入改记往来。 税务报的资本公积不用调账面,统一按往来款记账。 无文件时全部调为往来,按是否跨年度选调整科目。 答
@宋生老师,追问次数用完,也就是在10月的时候申报9 问
你好,是的。你如果单据都收齐了,就是在10月申报 答
老师营业执照注册资金需要实缴吗?如果超过实缴的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 还给委托方整 问
对方拿过来的材料你们备查账本材料增加 发生的加工费借生产成本贷应付职工薪酬、制造费用等 完工发给对方 借,银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷生产成本,然后登记备查账本材料减少。 答
你好老师!我们是一个矿业公司,在建期间有征用牧民 问
那个计入土地购买的成本 答

要注销公司时,税务局查到80万的管理费用普通发票有问题,要我们调出来,借管理费用,贷其他应收款,我们主管要我算第一种方法不调整利润,只调整所得,我不知道怎么调,第二种方法调整利润(是按照借其他应收款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷利润分配,还是把借管理费用,贷其他应收款这几笔凭证冲红就可以了?)算这两种哪个补交的税少些
答: 意思就是调表不调账是吧 2.按照第二种来调整就可以了
老师好,想咨询一个问题,老师好,先说下我遇到的情况,我们现在是以2021年4月到2022年3月为一个会计年度,我这边的账务是这么做的,在2021年3月做了一笔分录是:借:管理费用50万,贷:其他应收款50万,然后在21年4月,将3月的分录完全冲销了,又做了一笔分录是:借:以前年度损益调整50万贷:其他应收款50万,这样做账会影响21年4月到22年3月的利润吗
答: 你好,学员,会影响21年4月到22年3月的利润,因为冲销用的损益科目的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2016年 管理费用需要调减 调整到其他应收款个人身上,,应该怎么做分录? 需要在以前年度损益调整里调?
答: 如果管理费用需要调减,需要在以前年度损益调整里调 其他应收款个人 销项税?业务招待费计入管理费用,只会影响到企业所得税,会计分录: 收回现金,用以前年度损益调整科目调整原来计入管理费用的招待费 借:其他应收款--个人 1000 贷:以前年度损益调整 1000 计提因管理费用减少而需要调整的以前少交的所得税 借:以前年度损益调整 250 贷:应交税费-应交所得税 250 缴纳所得税 借:应交税费-应交所得税 250 贷:银行存款 250 将"以前年度损益调整"的科目差额1000-250=750,转用利润分配-未分配利润 借:以前年度损益调整 750 贷:利润分配-未分配利润 750 一般来讲,这些应该在汇算清缴的时候进行,现在进行调整,是否有罚款(滞纳金),这个需要税务局
19年12月份录了一笔借:管理费用 _办公费 贷:银行存款,现在由于没有借方凭证后面没有相关发票,要将借方录其他应收款,更正凭证怎么录,需要做以前年度损益调整吗?
老师好!我19年12月做了一笔: 借:现金 贷:管理费用 正确应该是:借:现金 贷:管理费用 x 其他应收-押金y ps:涉事金额9500 跨年了 我可以直接调下凭证还是要走以前年度损益调整?
老师你好,内账借:其他应收款/单位/甲100000贷:应收账款/单位l乙100000。我是乙单位怎么做以前年度损益调整这是2019年1到12月往来


随心 追问
2020-03-10 10:13
朴老师 解答
2020-03-10 10:14