请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答
老师,您好,小微公司,没业务,只挂了6个人,并有社保,这些 问
同学,你好 不可以的 答
1. 华东公司为增值税小规模纳税人,本期购入一批商 问
商品短缺25%,其中5%为合理损失,合理损失不影响存货总成本(仅提高单位成本);剩余20%短缺原因待查,这部分对应的成本需从存货成本中扣除。因此,实际成本为总成本扣除不明原因短缺部分的成本: {实际成本} = 56.5 ×(1 - 20%) = 56.5 × 0.8 = 45.2 万元} 答案:45.2万元 答

老师好,想咨询一个问题,老师好,先说下我遇到的情况,我们现在是以2021年4月到2022年3月为一个会计年度,我这边的账务是这么做的,在2021年3月做了一笔分录是:借:管理费用50万,贷:其他应收款50万,然后在21年4月,将3月的分录完全冲销了,又做了一笔分录是:借:以前年度损益调整50万贷:其他应收款50万,这样做账会影响21年4月到22年3月的利润吗
答: 你好,学员,会影响21年4月到22年3月的利润,因为冲销用的损益科目的
18年时借方:管理费用 110.49 贷方:其他应交款:110.49 。19年发现错误了,正确是 借方:管理费用 1104.86 贷方:其他应交款1104.86老师 19年我要调整: 借 以前年度损益调整-管理费用994.37 贷 其他应收款 994.37 是这样吗?
答: 贷其他应交款 需要把以前年度损益调整结转到利润分配
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好!我19年12月做了一笔: 借:现金 贷:管理费用 正确应该是:借:现金 贷:管理费用 x 其他应收-押金y ps:涉事金额9500 跨年了 我可以直接调下凭证还是要走以前年度损益调整?
答: 你是小企业会计准则还是企业会计准则呢?金额大不大
19年12月份录了一笔借:管理费用 _办公费 贷:银行存款,现在由于没有借方凭证后面没有相关发票,要将借方录其他应收款,更正凭证怎么录,需要做以前年度损益调整吗?
老师你好,内账借:其他应收款/单位/甲100000贷:应收账款/单位l乙100000。我是乙单位怎么做以前年度损益调整这是2019年1到12月往来
您好,做外账的时候,以前年度老板借了公司很多钱没有还,挂在其他应收款,能不能也这样处理:借以前年度损益调整,贷其他应收款。









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