送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-07 14:42

不能的,需要还钱的

晴空万里 追问

2019-08-07 14:47

您好,其实这个钱是给老板分红的,不想缴纳个人所得税所以挂往来,但是怎么消掉这些往来?

郭老师 解答

2019-08-07 15:01

你账上分红怎么做的

晴空万里 追问

2019-08-07 15:08

您好,钱打给老板,借:其他应收款,贷银行存款,

郭老师 解答

2019-08-07 15:15

年末不还钱转投资款,

晴空万里 追问

2019-08-07 15:50

您好,怎么做分录啊?其他应收款是借方余额,

郭老师 解答

2019-08-07 16:00

借利润分配贷应付利润
借应付利润贷其他应收款,应交税费

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不用以前年度损益调整
2020-03-10 11:23:31
这个不要调整年初数,因为税务备案是数据作为年初数处理。
2019-05-08 11:19:52
未分配利润和其他应收款同时减少
2018-10-16 15:26:31
您好,不需要开红字发票的,直接红冲错入的收入的那个凭证就行了。如果入无票收入也可以的。
2018-03-01 14:54:53
你这个往来,不需要做以前年度损益调整,这个不涉及损益,
2020-03-28 16:29:57
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