老师,我们公司店面租金,房东是个人,所以是没有开票给我们的,需要我们年初自己去税局以房东的名义去开一整年的租金发票,那么我们平常做账,是每月做计提租金:借:管理费用-租金,贷:其他应付款-租金,然后在下年年初取得全年发票后,再做借:其他应付款-租金 贷:库存现金好,还是每个月直接做,借:管理费用-租金,贷:库存现金好?然后,等到下年年初开好发票,不再做任何分录,只需把发票作为凭证放在12月份的那笔分录的后面呢?
木木
于2016-05-04 17:43 发布 925次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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你好,可以的,需要出一个借款,不支付转投资款的协议
股东签字。
2020-03-25 12:01:20

用第一种分录即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59

您好,现在先,借:管理费用 负数,贷:库存现金 ,负数,再做,借:管理费用 贷:其他应付款 。
2018-09-04 22:25:07

您好!可以的。先借:管理费用 贷:其他应付款——领导
然后再还给领导。
2017-11-02 11:56:43

上个月第一次交社保跟公积金,做凭证
借:管理费用——社保费
借:其他应付款——社保费
贷:库存现金
这月是应该扣除员工社保公积金,凭证怎么做呢
借:库存现金
贷:其他应付款——社保费
2017-06-29 15:34:58
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