你哈老师,我们6月收的一个进项,10月才开销项所以我 问
是的,就是你说的那样子的 答
若11月才是一般纳税人,这之前收到的增值税专票在1 问
关键是小规模期间申报了销售收入没? 答
老师好,请问建筑业务里的劳务是不是都必须得有资 问
你是建筑工程资质就可以接劳务活 答
对公账户支付出去的员工一次性工伤费,这个怎么记 问
借管理费用福利费等待 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。 答
老师,以公司名义买二手车,需要提供什么材料? 问
同学,你好 你是要开发票吗? 答

老师,有办公费的发票,没有库存现金,都是法人垫付的钱,哪能否直接记管理费用-办公费贷记 其他应付款-法人垫付款?
答: 你好,没问题,会计分录可以这么做。
请教老师,公司员工聚餐分录,借管理费用―福利费 贷库存现金(或其他应付款)这样处理对不对
答: 你好, 分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或其他应付款) 需要通过应付职工薪酬核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我们租了一辆车,租期8个月,从11月开始,每月1000元,发票全部收到8000元,分录这样写对吗:借:管理费用-租赁费 1000,待摊费用 7000 贷:库存现金 1000,其他应付款7000
答: 你好, 借:长期待摊费用8000 贷:银行存款8000 借:管理费用-租赁费1000 贷:长期待摊费用1000









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白开水@叶叶 追问
2019-03-24 22:10
答疑郭老师 解答
2019-03-24 22:22
白开水@叶叶 追问
2019-03-24 22:31
答疑郭老师 解答
2019-03-24 22:55