老师,2023年计提了一笔费用,做在主营业务成本,是当 问
你好!,你分录怎么做的?之前计提的分录 答
老师同一个省,我单位在a市,股东是三个自然人,想在b 问
你好可以的 可以这么做的 答
第一问:(1)根据资料1,开设相关“T"形账户并 问
您好,是的,是这么理解的,只是我们要写T字账,这个期初是肯定会知道的,要不我们就算不出期末数 答
老师,如果题目没说签订合同,销售商品的预收款,是用 问
您好,预收 合同是否成立。预收账款不会强调合同是否成立,而当合同成立之后,预收账款会转向合同负债。 答
企业所得税汇算清缴办理退抵税费申请时,退税申请 问
理由就是季度预交超过汇算应交的税 答
别人开张普票给我们,2018年做一笔借:管理费用,贷:其他应付款然后是2019年付款的,借:其他应付款,贷:库存现金现在呢,他们开了一张销项负数过来(实际付15000元,负数金额5000元),现在我做调整分录的话,应该怎么做呀?麻烦老师帮我解答,万分感谢!
答: 您好 借 管理费用-5000 贷 其他应付款 -5000
库存现金不够报销的话借管理费用,贷其他应付款,等现金充足怎么冲回来。必须在同一个月冲回来吗?
答: 什么时候有现金或者银行存款再支付报销的费用就可以 不一定在同一个月
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
支付员工垫支的管理费用,借其他应付款,贷库存现金,再借管理费用,贷库存现金吗
答: 您好!借管理费用 贷其他应付款