老师,公司买茶叶计到哪个科目 问
你好,你好,这个可以进入办公费或者福利费。 答
我的余额是贷方方向 问
具体什么情况的呢? 答
员工个人承担的社保怎么入账 问
你好,从工资里扣除的借,应付职工薪酬,工资贷,其他应收款,个人负担的社保。 答
老师,我司去年开始开始买地建造工程,但是没有交工 问
您好,之前没有申报肯定得补的。 答
老师 租赁和商务服务业不得抵扣的四类服务的依据 问
《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》 答
老师,有办公费的发票,没有库存现金,都是法人垫付的钱,哪能否直接记管理费用-办公费贷记 其他应付款-法人垫付款?
答: 你好,没问题,会计分录可以这么做。
请教老师,公司员工聚餐分录,借管理费用―福利费 贷库存现金(或其他应付款)这样处理对不对
答: 你好, 分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或其他应付款) 需要通过应付职工薪酬核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我们租了一辆车,租期8个月,从11月开始,每月1000元,发票全部收到8000元,分录这样写对吗:借:管理费用-租赁费 1000,待摊费用 7000 贷:库存现金 1000,其他应付款7000
答: 你好, 借:长期待摊费用8000 贷:银行存款8000 借:管理费用-租赁费1000 贷:长期待摊费用1000
慧 追问
2020-03-25 12:04
郭老师 解答
2020-03-25 12:05
慧 追问
2020-03-25 12:08
慧 追问
2020-03-25 12:08
郭老师 解答
2020-03-25 12:10