林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

我公司应收工程款189.4万承兑,对方没合适的,给了个1902418.07的电子汇票,我公司补给他了差额加贴息13469.07元,会计分录怎么做
答: 借应收票据1902418.07贷应收账款1902418.07 借应收账款,财务费用贷银存13469.07
工地应收工程款100万末付,借贷方会计分录怎么
答: 借:应收账款 100万 贷:工程结算 100万
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师!我们按工程进度开票,我们给对方开了200万的工程款,但是我们只收到了100万的款项,还有点工程得翻修一遍完了才结款项,我现在缺人收入能不能按100万确认,会计分录怎么做?
答: 你好!一般情况下是按发票确认收入的。差额计入应收账款








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叶子 追问
2020-03-07 11:50
岳老师 解答
2020-03-07 11:52
叶子 追问
2020-03-07 11:54
岳老师 解答
2020-03-07 11:59