你好,老师!我们按工程进度开票,我们给对方开了200万的工程款,但是我们只收到了100万的款项,还有点工程得翻修一遍完了才结款项,我现在缺人收入能不能按100万确认,会计分录怎么做?
囡囡~培霞
于2019-06-26 10:26 发布 980次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-06-26 10:39
你好!一般情况下是按发票确认收入的。差额计入应收账款
相关问题讨论

你好!一般情况下是按发票确认收入的。差额计入应收账款
2019-06-26 10:39:44

你好!你可以计入借在建工程-工程款/材料费/人工费等 贷应付账款等
完工后,借固定资产-电梯 贷在建工程。
2018-10-10 13:59:43

借信用减值损失贷坏账准备
借坏账准备贷应收账款
2020-06-23 13:23:49

你好同学,借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费应交增值税销项
2019-12-30 19:11:17

借:银行存款贷:应收账款,借:其他应付款贷:银行存款
2017-12-20 12:34:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
囡囡~培霞 追问
2019-06-26 10:41
QQ老师 解答
2019-06-26 10:42