送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-25 09:31

借应收票据1902418.07贷应收账款1902418.07

借应收账款,财务费用贷银存13469.07

飘逸的水蜜桃 追问

2019-07-25 09:36

我之前没设应收账款这个科目,直接用工程结算可以吗

郭老师 解答

2019-07-25 09:36

可以,之前做的什么冲什么

飘逸的水蜜桃 追问

2019-07-25 09:44

借应收票据1902418.07贷工程结算1894000财务费用13469.07承兑贴息-5051内账做帐这样可以吗

郭老师 解答

2019-07-25 09:46

你的现金银行支出没有做

飘逸的水蜜桃 追问

2019-07-25 09:49

再做一个借财务费用13469.07贷银行存款13469.07,这样对吗

郭老师 解答

2019-07-25 09:52

和上面的分录重复了

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相关问题讨论
借应收票据1902418.07贷应收账款1902418.07 借应收账款,财务费用贷银存13469.07
2019-07-25 09:31:14
你好 借,固定资产 营业外支出 这里是差额 贷,应收账款
2022-02-25 20:34:11
借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
2020-06-23 13:23:49
您好,是的,借:预付账款,贷:银行存款
2022-04-07 17:41:37
您好,一般情况下,充值时,借,应付账款等科目,贷,预收账款。消费时,借,预收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。
2019-10-02 17:15:48
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