- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
借,固定资产
营业外支出 这里是差额
贷,应收账款
2022-02-25 20:34:11
您好,是的,借:预付账款,贷:银行存款
2022-04-07 17:41:37
借应收票据1902418.07贷应收账款1902418.07
借应收账款,财务费用贷银存13469.07
2019-07-25 09:31:14
您好,一般情况下,充值时,借,应付账款等科目,贷,预收账款。消费时,借,预收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。
2019-10-02 17:15:48
同学您好。看有没有达到收入确认的条件,如果达到便正常做账务处理;如果没有,则按照发票税额 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-10-14 00:10:26
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