请问我1月收到一张管理费用的专用发票,当月贷方用现金走掉了,结果这个月才发现这笔钱是2月份才在银行账上转过去的,这下怎么做账才能做对啊
土豆君
于2020-03-05 10:43 发布 755次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-05 10:47
你好,借现金贷银行这样更正
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你好,借现金贷银行这样更正
2020-03-05 10:47:44

借预付贷银存 发票来了做费用冲预付
2017-12-20 15:31:19

您好,那您前面属于预提费用的。
您收到发票以后先将这1000元的分录红冲,然后根据9000的发票做蓝字分录
2019-12-16 10:20:38

如果金额是一样的 不需要调整
2020-03-09 15:44:23

你好和生产无关做管理费用,如果喝生产有关计入制造费用
2019-07-04 15:31:58
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土豆君 追问
2020-03-05 11:00
玲老师 解答
2020-03-05 11:01