老师好,我上个月出错凭证啦,要怎么冲正?我上个月计提安全费,借:管理费用安全费,贷:其他应付款安全费,但我出的时候出错啦,出管理费的安全费啦,我这个月怎么冲??
岁月静好
于2020-03-02 18:18 发布 1141次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-02 18:19
借管理费用-安全费负数
贷其他应付款负数
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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