送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-02-22 22:31

你好,这样处理,计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬--五险一金 ,下月缴交时,借应付职工薪酬--五险一金,贷银行存款,

古风之悦 追问

2020-02-22 22:35

老师,本月从应付职工薪酬结转在其他应付款不行吗

庄老师 解答

2020-02-22 22:45

你好,不用这样处理,可以从应付职工薪酬结转在其他应付款

古风之悦 追问

2020-02-22 23:07

老师,未缴纳的五险一金只能做在应付职工薪酬的贷方,不能做在其他应付款贷方是吗

庄老师 解答

2020-02-22 23:09

你好,是的,一般帐务处理这样的

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相关问题讨论
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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