你好,公司是做设计外包的,目前只有人工费,之前每个月计提都是做借:管理费用-工资,贷应付职工薪酬,现在上一年的账已经结了,上次咨询老师说是应该做劳务成本,请问是不是按图片上面的调整啊?
赵霞霞
于2020-02-22 16:47 发布 665次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-22 16:49
这个个人所得税这个是做借应付职工薪酬,工资,贷应交税费应交个人所得税 这个下面xx费用换成为劳务成本,

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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

您好!计提的时候是管理费用-福利费。
2021-01-04 11:55:42
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