老师,2025年刚做了税务登记的小规模企业,还没有 问
同学,你好 可以全为零报送 答
境外工程项目,工程时间超过6个月,是免增值税项目吗 问
境外所得免增值税的,适用境外的税法 答
申报个人所得税,申报应发还是实发 问
同学你好 比如说这个月发放的11月的工资,那你就按计提的11月的应发工资来申报 答
公司今年8月成立,长期进项大于销项,从8-10月份进项 问
借应交税费应交增值税销项4万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税5000, 借应交税费未交增值税5000, 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
请问年终奖在12月的时候计提个大概,在春节前发放 问
可以的,没问题的哈 答

公司一些差旅费,股东直接用他们自己的钱支付,发票拿来公司做费用,入费用时直接做的借:管理费用—差旅费 贷:其他应付款—股东,当月公司未把垫支款打给股东。现在税务局查账说这样分录税务局要进行罚款,叫我要进行调账,我想问下这种情况下有何补救措施才能不被税务局罚款?要如何进行调账?
答: 你好,税务局为什么要罚款?
老师你好,我们单位原来会计做的养老金,计提的时候是 借:管理费用_养老金 贷 其他应付款_养老金 缴纳时 借:其他应付款 贷银行 我们单位还有一部分下岗人员但是费用都有他自己全额交,正确的分录怎么做?包扣在职人员个人部分的
答: 你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,今年1_5月之前会计计提个保社保时用错了科目,借管理费用-个人社保贷其他应付款-个人社保,现在12月份我要怎么做?摘要怎么写?
答: 直接 借:管理费用-个人社保 负数 贷:应付职工薪酬-社保 负数









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