- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-01-22 09:30
您好,我看这问题一直没有回复,
您做账的话, 您就按账面的4500做工资,按3800算的单位和个人承担比例算社保和个人缴纳金额,只是这样的情况,严格来说不符合规定,但是做账您需要按这样的来做
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您好,我看这问题一直没有回复,
您做账的话, 您就按账面的4500做工资,按3800算的单位和个人承担比例算社保和个人缴纳金额,只是这样的情况,严格来说不符合规定,但是做账您需要按这样的来做
2020-01-22 09:30:05
你好同学,
按照如下要求来做:
1、工资分配时:
借:管理费用或其他相关费用;
贷:应付工资薪酬--应付工资;
2、发放工资时:
借:应付工资薪酬--应付工资;
贷:其他应付款——社保(个人负担部分)、住房公积金(个人负担部分)、应交税费、银行存款或库存现金;
3、交税时:
借:应交税费——个人所得税;
贷:银行存款或库存现金
祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-02-18 10:55:14
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-02-20 15:33:51
同学您好,借:应付职工薪酬**贷:银存,其他应付款,应交税费-个人所得税
2022-12-24 17:34:01
借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资522.3,
借应付职工薪酬工资
贷、其他应收款、个人负担的社保522.3
2025-04-28 21:10:04
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